Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

  1. 1

    Dit voorstel betreft twee punten die onafhankelijk van de evaluatie van de financiële verordening aangepast moeten worden:
    (1) Nieuwe Kansen budget geen vast bedrag meer. Hiermee wordt de verordening in overeenstemming gebracht met de begroting 2020;
    (2) Verwijderen van een fout in de afschrijvingstabel.

    Voorgesteld besluit

    De raad adviseren om:
    1. De tekst van artikel 4, lid 3 sub b van de financiële verordening 2018 met terugwerkende kracht, met ingang van 1 januari 2020, te vervangen door:
    “Nieuwe kansen, een bedrag vast te stellen per begrotingsjaar”
    2. De afschrijvingstabel behorend bij de financiële verordening 2018 met terugwerkende kracht, met ingang van 1 januari 2019, te vervangen door de ‘Afschrijvingstabel bij de financiële verordening gemeente Hilversum 2018, versie [datum raadsbesluit]’

    25b. Toezeggingen

    Titel
    T20-048 Evaluatie Financiële Verordening
    T20-049 Aanpassen Financiële Verordening
    T20-050 Nieuwe Kansen budget
  2. 2

    Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2019 ter vaststelling aan. Het jaar 2019 sluiten we af met een negatief resultaat van afgerond € 2,2 mln. Ten opzichte van de gewijzigde begroting hebben we een nadelig verschil van € 1,6 mln. In dit voorstel nemen wij u in hoofdlijnen mee in de opbouw van de jaarstukken en de totstandkoming van het resultaat over 2019.


    Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bepaling van het resultaat 2019. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel over de resultaatbepaling, zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat 2019 aan u worden voorgelegd.

    Voorgesteld besluit

    De raad adviseren om de jaarstukken 2019 vast te stellen.

    25b. Toezeggingen

    Titel
    T20-051 Actieplan eenzaamheid
    T20-052 Risico-inschatting Covid-19
    T20-053 Houdbaarheidstest
    T20-054 Gevolgen Coronacrisis
    T20-055 Begeleiding in de week
    T20-056 Teller van Heller
  3. 3

    Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2019. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2019 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van het bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of ten laste te brengen van de algemene reserve.


    In dit raadsvoorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:
    •    De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
    •    Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
    •    Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2020;
    •    Resultaat ten laste van de Algemene reserve;
    •    Herbestemming van investeringskredieten.

    Voorgesteld besluit

    De raad adviseren om:
    1. De in het raadvoorstel genoemde reserves en voorzieningen op te heffen en in te stellen conform tabel 1;
    2. De bestemmingsreserves van per saldo € 1.679.000 ten laste van het resultaat te muteren conform tabel 3;
    3. De budgetten voor een totaalbedrag van € 3.422.000 over te hevelen naar 2020 conform tabel 4;
    4. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 7.278.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve;
    5. De investeringskredieten voor een bedrag van € 1.045.000 te herbestemmen conform tabel 5.